职位描述
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岗位职责:
1. 根据公司相关运营、内控管理制度,定期对下属分公司进行审计,根据审计结果出具书面报告,提交给部门负责人;
2. 对涉及外部投诉、内部员工违规等突发事件开展调查,并出具书面调查报告;
3. 协助制定具体项目的审计计划和审计方案,做好审计工作底稿,保证审计工作的顺利完成;
4. 公司内控及风险管理制度评价:内控制度适当性、合法性和有效性审核;内控制度执行效果审核及提出修改建议等;
5. 参与公司业务流程或风险评估系统完善,为公司业务及流程的改进提出建议。
任职要求:
1.全日制本科及以上学历,财务、审计、法律或相关专业;
2.具有3年以上审计监察经验,有舞弊稽核或公安、检察院、法院等工作经验优先;
3.熟悉公司运营管理工作中存在的风险、监控的要点、审计方法;
4.具有团队精神,具备良好沟通、汇报和书面报告撰写能力;
5.统筹协调能力较好,能接受出差。
1. 根据公司相关运营、内控管理制度,定期对下属分公司进行审计,根据审计结果出具书面报告,提交给部门负责人;
2. 对涉及外部投诉、内部员工违规等突发事件开展调查,并出具书面调查报告;
3. 协助制定具体项目的审计计划和审计方案,做好审计工作底稿,保证审计工作的顺利完成;
4. 公司内控及风险管理制度评价:内控制度适当性、合法性和有效性审核;内控制度执行效果审核及提出修改建议等;
5. 参与公司业务流程或风险评估系统完善,为公司业务及流程的改进提出建议。
任职要求:
1.全日制本科及以上学历,财务、审计、法律或相关专业;
2.具有3年以上审计监察经验,有舞弊稽核或公安、检察院、法院等工作经验优先;
3.熟悉公司运营管理工作中存在的风险、监控的要点、审计方法;
4.具有团队精神,具备良好沟通、汇报和书面报告撰写能力;
5.统筹协调能力较好,能接受出差。
工作地点
地址:南通如皋市上海新城控股新总部大楼-B座1201
求职提示:用人单位发布虚假招聘信息,或以任何名义向求职者收取财物(如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等),均涉嫌违法,请求职者务必提高警惕。